Konvertierungslogik ABZ-ZR

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Konvertierungslogik ABZ-ZR

Dieser Abschnitt beschreibt die Logik, nach der ein ABZ-Abrechnungsbericht gebucht wird.

Bitte beachten Sie, dass die offenen Posten, die durch die Verbuchung des ABZ-Abrechnungsberichtes ausgeglichen werden nicht zwingend mit DentKon erzeugt worden sein müssen.

Ggf. muss die Zuordnungslogik angepasst werden. Wenden Sie sich hierzu an die dekodi-Kundenbetreuung.

 

Hinweise - Ausgleich und Abstimmung des Verrechnungskontos

Alle Geschäftsvorfälle eines ABZ-Abrechnungsberichtes werden auf ein Verrechnungskonto gebucht.

Dieses Verrechnungskonto ist durch den Zahlungseingang der Auszahlungssumme  auf dem Bankkonto auszugleichen (manuelle Buchung).

Um das Verrechnungskonto schnell und einfach abstimmen zu können, wird das Datum der Wertstellung in jedem Buchungssatz in der Form TTMMJJJ im Feld Beleg2 übergeben.

Nach vollständiger Verbuchung muss das Verrechnungskonto zwingend einen 0-Saldo ausweisen.

Ist diese nicht der Fall, ist die Verbuchung des Berichtes unvollständig bzw. fehlerhaft.

Die Ursachen sind sofort zu ermitteln und zu beheben.

DentKon selbst verfügt über ein internes Kontrollsystem, das prüft, ob die Summe der erzeugten Buchungssätze dem auf Seite 1 des ABZ-Abrechnungsberichtes

angegebenen Regulierungsbetrag entspricht. Ist dies nicht der Fall, wird der Verbuchung des ABZ-Abrechnungsberichtes abgebrochen.

Verständigen Sie in einem Solchen Fall die dekodi Kundenbetreuung.

 

Hinweise - Manuelle Umbuchung der Umsatzsteuer bei Istversteuerung

Ist der Mandant als Istversteuerer eingestellt, dann werden alle Zahlungen auf offene Posten mit dem Buchungsschlüssel zur Unterdrückung der Steuerautomatik übergeben.

Dadurch wird verhindert, dass das empfangende Buchhaltungssystem die Umbuchung von "Umsatzsteuer nicht fällig" auf "Umsatzsteuer fällig" durchführt.

Nach dem Import der Datev-Buchungsstapel in das empfangende Buchhaltungssystem ist die Umbuchung von Hand durchzuführen.

Die umzubuchenden Umsatzsteuerwerte können dem Verarbeitungsprotokoll entnommen werden.

Grund für die Unterdrückung der Steuerautomatik ist der Umstand, dass die Zahlungsbuchungen ohne Buchungsschlüssel für die Umsatzsteuer erzeugt werden.

Dadurch würde die Umbuchung der "Umsatzsteuer nicht fällig" nach "Umsatzsteuer fällig" immer zum Regelsteuersatz erfolgen, was nicht nicht korrekt ist.

 

Falls Sie nicht mit Datev-Rewe arbeiten, prüfen Sie unbedingt, ob der Buchungsschlüssel 40 zur Unterdrückung der Automatikfunktionen eines Kontos von Ihrem

Finanzbuchhaltungssystem korrekt erkannt wird.

 

Buchung der Gebühren

 

Datev-Feld

Befüllung

Umsatz

Summe Gebühren aus der ersten Seite des Abrechnungsberichtes
Der Umsatz wird ohne Vorzeichen ausgegeben

S/H Kennzeichen

H, wenn Umsatz positiv, sonst S

BU-Schlüssel

Buchungsschlüssel Gebührenkonto aus den ABZ-Einstellungen

Gegenkonto

Gebührenkonto aus den ABZ-Einstellungen

Konto

Verrechnungskonto aus den ABZ- Einstellungen

Belegfeld 1

Nummer des Abrechnungsberichtes

Belegfeld 2

Wertstellungsdatum im Format TTMMJJJJ

Datum

Datum des ABZ-Abrechnungsberichtes

Buchungstext

<Abrechnungs-Nr> + / ABZ-Gebühren

         Abb. Befüllung der Datev-Buchungsfelder bei der Verbuchung  der ABZ-Gebühren

 

Buchungen der Zahlungen auf Ausgangsrechnungen

Die Buchungssätze für die Zahlungen auf Ausgangsrechnungen werden aus den Daten aus dem Abschnitt "Ankaufdetails" erzeugt:

 

Datev-Feld

Befüllung

Umsatz

Betrag aus der Spalte "Betrag" des Abrechnungsberichtes

S/H Kennzeichen

H, wenn Umsatz positiv, sonst S

BU-Schlüssel

Wird bei Sollversteuerung nicht befüllt.

Bei Istversteuerung wird der Buchungsschlüssel für die Unterdrückung der Steuerautomatik übergeben (Datev = 40)

Gegenkonto

ABZ-Debitorenkonto, wenn die Zahlung einem offenen Posten zugeordnet werden konnte.

Klärungskonto aus den ABZ-Einstellungen, wenn die Zahlung keinem offenen Posten zugeordnet werden konnte

Konto

Verrechnungskonto aus den ABZ- Einstellungen

Belegfeld 1

Eingereichte Rechnungs-Nr.  (z. B. DS-Win-Rechnungs-Nr.)

Führende Nullen werden entfernt

Belegfeld 2

Wertstellungsdatum im Format TTMMJJJJ

Datum

Vom Benutzer eingegebenes Wertstellungsdatum des Zahlungseingangs seitens BFS.

Buchungstext

<Abrechnungs-Nr> + / Patientenname

Wenn die Zahlung keinem offenen Posten zugeordnet wurde:

KEIN OP - <Abrechnungs-Nr> + / Patientenname

 

 

 

Buchungen von Ab- und Zusetzungen

Der Bereich Ab- und Zusetzungen wird von DentKon buchhalterisch abgebildet.

Dabei erfolgt jedoch keine Unterscheidung der einzelnen Geschäftsvorfälle.

Solche Positionen werden (neben nicht zuordenbaren Zahlungen, siehe oben) auf ein Klärungskonto gebucht.

Derzeit erkennt DentKon jeden Eintrag im Bereich Ab- und Zusetzungen als Klärungsfall.

 

Die Buchung erfolgt zum Datum des Abrechnungsberichts.

Alle anderen Buchungspositionen werden von der Buchungslogik NICHT erfasst.

Durch eine neue, von DentKon nicht behandelte buchungsrelevante Position würde ggf. ein Summenfehler entstehen.

In diesem Fall wenden Sie sich bitte an die dekodi-Kundenbetreuung.

Die Groß-/Kleinscheibung spielt dabei keine Rolle.

 

Datev-Feld

Befüllung

Umsatz

Betrag aus der Spalte "Betrag"

S/H Kennzeichen

H, wenn Umsatz aus Soll EUR stammt, sonst S

BU-Schlüssel

Wird bei Sollversteuerung nicht befüllt.

Bei Istversteuerung wird der Buchungsschlüssel für die Unterdrückung der Steuerautomatik übergeben (Datev = 40)

Gegenkonto

Klärungskonto aus den ABZ-Einstellungen, wenn die Zahlung keinem offenen Posten zugeordnet werden konnte

Konto

Verrechnungskonto aus den ABZ- Einstellungen

Belegfeld 1

Eingereichte Rechnungs-Nr.  (z. B. DS-Win-Rechnungs-Nr.) aus Spalte "Rechnungs-Nr. / ABZ"

Führende Nullen werden entfernt

Belegfeld 2

Wertstellungsdatum im Format TTMMJJJJ

Datum

Datum aus Spalte "Datum". Wenn kein Datum vorhanden ist, wird das Datum des BFS-Abrechnungsberichts eingesetzt.

Buchungstext

<Abrechnungs-Nr.> / Storno <PatientenName>

 

Jede Buchung wird durch  eine Zusatzinformationen ergänzt:

Der Inhalt ist auf max. 210 Zeichen begrenzt. Längere Texte werden abgeschnitten.

 

Zusatzinfo-Art

Zusatzinfo-Inhalt

Info

<Text aus Spalte Buchung>  <Text aus Spalte BFS-Nr./Patientenname>

 

Bei der Ausgabe der Datev-Buchungsdateien werden weitere Zusatzinformationen ergänzt und die Buchungstexte angepasst.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Zusatzinformationen und Buchungstext.